
Ситуация от Елены (главбух на УСН 15%):
"В декабре прошлого года ошибочно провела одну и ту же накладную дважды. Расходы задвоились, налог занижен на 40 тыс. Сейчас (в апреле) сама нашла ошибку. Директор говорит: «Не сдавай уточненку, пройдет». Но я боюсь выездной. Вопрос: могу я исправить ошибку текущим периодом (уменьшить расходы этого года) или обязана подать уточненку? Есть ли способ списать эту сумму через «прибыль прошлых лет, выявленную в отчетном периоде»? Проводки и ссылка на ПБУ/НК приветствуются."
Кто был в такой же ситуации? Как выкручивались? Ждем ваши варианты в комментариях 👇»
А если у вас есть свой «кейс» из бухгалтерской практики — пишите в сообщения группы. Самый больной вопрос опубликуем в следующем посте! 📩


Присоединяйтесь — мы покажем вам много интересного
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев